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穆棱市安全生产监督管理局2018年度部门决算
2019-10-23 09:07 田淑红 

目  

第一部分 职能及机构设置1

第二部分 2018年度部门决算表4

收入支出决算总表5

收入决算表6

支出决算表7

财政拨款收入支出决算总表9

一般公共预算财政拨款支出决算表10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14

第三部分2018 年度部门决算情况说明15

一、收入支出决算总表的说明16

二、收入决算表的说明17

三、支出决算表的说明17

四、财政拨款收入支出决算总表的说明17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明....................21   

九、其他有关情况的说明21

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明21

第四部分 名词解释.................................................22   

 

第一部分

职能及机构设置

一、部门职能

(一)承担市安全委员会办公室的日常工作。   

(二)指导、协调和监督同级安全生产监管职责部门的安全生产工作。   

(三)指导和监督乡镇人民政府的安全生产工作。   

(四)依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况。   

(五)负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等工矿商贸企业的生产安全、职业卫生安全监督管理工作。   

(六)负责建设项目安全设施“三同时”监督管理工作。   

(七)指导全市安全生产宣传教育工作;负责组织生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的培训和考核工作。   

(八)依法组织安全生产的应急救援和事故查处工作。   

(九)研究安全文化建设。   

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。   

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市安全生产监督管理局内设综合办公室、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、煤矿管理办公室(财务工作由煤监局独立核算)等4个股室。下设穆棱市安全生产应急救援指挥中心、穆棱市安全生产综合执法大队共2个非独立核算的下属单位。编制合计20人,2018年年末实有人数20人,全部为在职人员。   

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

穆棱市安全生产监督管理局2018年度部门决算编报范围为本级。   

第二部分 

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表   

部门:   

单位:万元   

收入   

支出   

项 目   

行次   

决算数   

项 目   

行次   

决算数   

栏 次   

1   

栏 次   

2   

一、财政拨款收入   

1   

340.33   

一、一般公共服务支出   

29   

二、上级补助收入   

2   

二、外交支出   

30   

三、事业收入   

3   

三、国防支出   

31   

四、经营收入   

4   

四、公共安全支出   

32   

五、附属单位上缴收入   

5   

五、教育支出   

33   

六、其他收入   

6   

六、科学技术支出   

34   

7   

七、文化体育与传媒支出   

35   

8   

八、社会保障和就业支出   

36   

69.74   

9   

九、医疗卫生与计划生育支出   

37   

9.79   

10   

十、节能环保支出   

38   

11   

十一、城乡社区支出   

39   

12   

十二、农林水支出   

40   

13   

十三、交通运输支出   

41   

14   

十四、资源勘探信息等支出   

42   

235.86   

15   

十五、商业服务业等支出   

43   

16   

十六、金融支出   

44   

17   

十七、援助其他地区支出   

45   

18   

十八、国土海洋气象等支出   

46   

19   

十九、住房保障支出   

47   

26.16   

20   

二十、粮油物资储备支出   

48   

21   

二十一、其他支出   

49   

22   

二十二、债务还本支出   

50   

23   

二十三、债务付息支出   

51   

本年收入合计

24   

340.33   

本年支出合计

52   

341.56

用事业基金弥补收支差额   

25   

结余分配   

53   

年初结转和结余   

26   

5.00   

年末结转和结余   

54   

3.77   

27   

55   

总计

28   

345.33   

总计

56   

345.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

收入决算表

公开02表   

部门:   

单位:万元   

项 目   

本年收入合计   

财政拨款收入   

上级补助收入   

事业收入   

经营收入   

附属单位上缴收入   

其他收入   

功能分类科目编码   

科目名称   

栏次   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

合计   

340.33   

340.33   

208   

社会保障和就业支出   

69.74   

69.74   

20805   

行政事业单位离退休   

69.74   

69.74   

2080504   

未归口管理的行政单位离退休   

8.59   

8.59   

2080505   

机关事业单位基本养老保险缴费支出   

61.15   

61.15   

210   

医疗卫生与计划生育支出   

9.79   

9.79   

21011   

行政事业单位医疗   

9.79   

9.79   

2101101   

行政单位医疗   

9.79   

9.79   

215   

资源勘探信息等支出   

234.32   

234.32   

21506   

安全生产监管   

223.30   

223.30   

2150601   

行政运行   

203.11   

203.11   

2150699   

其他安全生产监管支出   

20.19   

20.19   

21507   

国有资产监管   

11.02   

11.02   

2150703   

机关服务   

11.02   

11.02   

221   

住房保障支出   

26.47   

26.47   

22102   

住房改革支出   

26.47   

26.47   

2210201   

住房公积金   

13.47   

13.47   

2210202   

提租补贴   

13.01   

13.01   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

支出决算表

公开03表   

部门:   

单位:万元   

项 目   

本年支出合计   

基本支出   

项目支出   

上缴上级支出   

经营支出   

对附属单位补助支出   

功能分类科目编码   

科目名称   

栏次   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

合计   

341.56   

336.56   

5.00   

208   

社会保障和就业支出   

69.74   

69.74   

20805   

行政事业单位离退休   

69.74   

69.74   

2080504   

未归口管理的行政单位离退休   

8.59   

8.59   

2080505   

机关事业单位基本养老保险缴费支出   

61.15   

61.15   

210   

医疗卫生与计划生育支出   

9.79   

9.79   

21011   

行政事业单位医疗   

9.79   

9.79   

2101101   

行政单位医疗   

9.79   

9.79   

215   

资源勘探信息等支出   

235.86   

230.86   

5.00   

21506   

安全生产监管   

224.84   

219.84   

5.00   

2150601   

行政运行   

199.65   

199.65   

2150602   

一般行政管理事务   

5.00   

5.00   

2150699   

其他安全生产监管支出   

20.19   

20.19   

21507   

国有资产监管   

11.02   

11.02   

2150703   

机关服务   

11.02   

11.02   

221   

住房保障支出   

26.16   

26.16   

22102   

住房改革支出   

26.16   

26.16   

2210201   

住房公积金   

13.47   

13.47   

2210202   

提租补贴   

12.70   

12.70   

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

财政拨款收入支出决算总表

公开04表   

部门:   

单位:万元   

收入   

支出   

项 目   

行次   

金额   

项 目   

行次   

合计   

一般公共预算财政拨款   

政府性基金预算财政拨款   

栏 次   

1   

栏 次   

2   

3   

4   

一、一般公共预算财政拨款   

1   

340.33   

一、一般公共服务支出   

30   

二、政府性基金预算财政拨款   

2   

二、外交支出   

31   

3   

三、国防支出   

32   

4   

四、公共安全支出   

33   

5   

五、教育支出   

34   

6   

六、科学技术支出   

35   

7   

七、文化体育与传媒支出   

36   

8   

八、社会保障和就业支出   

37   

69.74   

69.74   

9   

九、医疗卫生与计划生育支出   

38   

9.79   

9.79   

10   

十、节能环保支出   

39   

11   

十一、城乡社区支出   

40   

12   

十二、农林水支出   

41   

13   

十三、交通运输支出   

42   

14   

十四、资源勘探信息等支出   

43   

235.86   

235.86   

15   

十五、商业服务业等支出   

44   

16   

十六、金融支出   

45   

17   

十七、援助其他地区支出   

46   

18   

十八、国土海洋气象等支出   

47   

19   

十九、住房保障支出   

48   

26.16   

26.16   

20   

二十、粮油物资储备支出   

49   

21   

二十一、其他支出   

50   

22   

二十二、债务还本支出   

51   

23   

二十三、债务付息支出   

52   

本年收入合计   

24   

340.33   

本年支出合计   

53   

341.56   

341.56   

年初财政拨款结转和结余   

25   

5.00   

年末财政拨款结转和结余   

54   

3.77   

3.77   

一般公共预算财政拨款   

26   

5.00   

55   

政府性基金预算财政拨款   

27   

56   

28   

57   

总计   

29   

345.33   

总计   

58   

345.33   

345.33   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表   

部门:   

单位:万元   

项 目   

本年支出   

功能分类科目编码   

科目名称   

小计   

基本支出   

项目支出   

栏次   

1   

2   

3   

合计   

341.56   

336.56   

5.00   

208   

20805   

社会保障和就业支出   

69.74   

69.74   

2080504   

行政事业单位离退休   

69.74   

69.74   

2080505   

未归口管理的行政单位离退休   

8.59   

8.59   

210   

机关事业单位基本养老保险缴费支出   

61.15   

61.15   

21011   

医疗卫生与计划生育支出   

9.79   

9.79   

2101101   

行政事业单位医疗   

9.79   

9.79   

215   

行政单位医疗   

9.79   

9.79   

21506   

资源勘探信息等支出   

235.86   

230.86   

5.00   

2150601   

安全生产监管   

224.84   

219.84   

5.00   

2150602   

行政运行   

199.65   

199.65   

2150699   

一般行政管理事务   

5.00   

5.00   

21507   

其他安全生产监管支出   

20.19   

20.19   

2150703   

国有资产监管   

11.02   

11.02   

221   

机关服务   

11.02   

11.02   

22102   

住房保障支出   

26.16   

26.16   

2210201   

住房改革支出   

26.16   

26.16   

2210202   

住房公积金   

13.47   

13.47   

提租补贴   

12.7   

12.7   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表   

部门:   

单位:万元   

经济分类科目编码   

科目名称   

决算数   

经济分类科目编码   

科目名称   

决算数   

经济分类科目编码   

科目名称   

决算数   

301   

工资福利支出   

240.18   

302   

商品和服务支出   

81.78   

310   

资本性支出   

30101   

基本工资   

111.96   

30201   

办公费   

18.61   

31001   

房屋建筑物购建   

30102   

津贴补贴   

31.17   

30202   

印刷费   

2.9   

31002   

办公设备购置   

30103   

奖金   

14.58   

30203   

咨询费   

0.50   

31003   

专用设备购置   

30106   

伙食补助费   

30204   

手续费   

31005   

基础设施建设   

30107   

绩效工资   

30205   

水费   

0.16   

31006   

大型修缮   

30108   

机关事业单位基本养老保险费   

61.15   

30206   

电费   

31007   

信息网络及软件购置更新   

30109   

职业年金缴费   

30207   

邮电费   

0.19   

31008   

物资储备   

30110   

职工基本医疗保险缴费   

7.86   

30208   

取暖费   

31009   

土地补偿   

30111   

公务员医疗补助缴费   

30209   

物业管理费   

31010   

安置补助   

30112   

其他社会保障缴费   

30211   

差旅费   

12.67   

31011   

地上附着物和青苗补偿   

30113   

住房公积金   

13.47   

30212   

因公出国(境)费用   

31012   

拆迁补偿   

30114   

医疗费   

30213   

维修(护)费   

5.10   

31013   

公务用车购置   

30199   

其他工资福利支出   

30214   

租赁费   

0.34   

31019   

其他交通工具购置   

303   

对个人和家庭的补助   

14.60   

30215   

会议费   

31021   

文物和陈列品购置   

30301   

离休费   

30216   

培训费   

2.15   

31022   

无形资产购置   

经济分类科目编码   

科目名称   

决算数   

经济分类科目编码   

科目名称   

决算数   

经济分类科目编码   

科目名称   

决算数   

30302   

退休费   

11.20   

30217   

公务招待费   

0.11   

31099   

其他资本性支出   

30303   

退职(役)费   

30218   

专用材料费   

312   

对企业补助   

30304   

抚恤金   

30224   

被装购置费   

31201   

资本金注入   

30305   

生活补助   

0.31   

30225   

专用燃料费   

6.06   

31203   

政府投资基金股权投资   

30306   

救济费   

30226   

劳务费   

2.42   

31204   

费用补贴   

30307   

医疗费补助   

1.94   

30227   

委托业务费   

4.74   

31205   

利息补贴   

30308   

助学金   

30228   

工会经费   

31299   

其他对企业补助   

30309   

奖励金   

30229   

福利费   

313   

对社会保障基金补助   

30310   

个人农业生产补贴   

30231   

公务用车运行维护费   

2.85   

31302   

对社会保险基金补助   

30399   

对其他个人和家庭的补助支出   

1.15   

30239   

其他交通费用   

14.85   

31303   

补充全国社会保障基金   

30240   

税金及附加费用   

0.56   

399   

其他支出   

30299   

其他商品和服务支出   

7.57   

39906   

赠与   

307   

债务利息及费用支出   

39907   

国家赔偿费用支出   

30701   

国内债务付息   

39908   

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   

30702   

国外债务付息   

39999   

其他支出   

30703   

国内债务发行费用   

30704   

国外债务发行费用   

人员经费合计   

254.78   

公用经费合计   

81.78   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表   

部门:   

单位:万元   

预算数   

决算数   

合计   

因公出国(境)费   

公务用车购置及运行费   

公务接待费   

合计   

因公出国(境)费   

公务用车购置及运行费   

公务接待费   

小计   

公务用车   

购置费   

公务用车   

运行费   

小计   

公务用车   

购置费   

公务用车   

运行费   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

2.96   

2.85   

0.11   

2.96   

2.85   

0.11   

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表   

部门:   

单位:万元   

项 目   

年初结转和结余   

本年收入   

本年支出   

年末结转和结余   

功能分类科目编码   

科目名称   

小计   

基本支出   

项目支出   

栏次   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

合计   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

第三部分

                       2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表的说明

1.经汇总,2018年收入总计345.33万元。其中:   

(1)财政拨款收入340.33万元,系单位当年从财政取得的资金。较 2017 年决算增加82.28万元,增长31.9%。   

(2)年初结转和结余5万元,主要未单位财政拨款,主要是以前年度拨款支出未完成,结转以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2017 年决算增加3.67万元,增长275.9%。   

2.经汇总,2018 年支出总计341.56万元。其中:   

(1)社会保障和就业支出69.74万元,主要用于反映在社会保障与就业方面的支出。   

(2)医疗卫生与计划生育支出9.79万元,主要 用于反映医疗卫生方面的支出。与2017 年决算持平。   

(3)资源勘探信息等支出235.86万元,主要用于反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,较 2017 年决算增加18.4万元,增长8.5%。   

(7)住房保障支出26.16万元,主要用于反映 住房方面的支出。较 2017 年决算减少0.97万元,下降3.6%。   

(8)年末结转和结余3.77万元,主要为财政拨款的结转和结余,主要是当年财政拨款支出未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算下降1.23万元,减少24.6%。   

二、收入决算表的说明

经汇总,2018年度收入合计340.33万元。   

财政拨款收入340.33万元,占总收入的100%。其中:社会保障和就业支出69.74万元,占财政拨款收入的20.5%、资源勘探信息等支出234.32万元,占财政拨款的68.9%、医疗卫生与计划生育支出9.79万元,占财政拨款收入的2.9%、住房保障支出26.47万元,占财政拨款收入的7.8%。   

三、支出决算表的说明

经汇总,2018年支出合计341.56万元,包括基本支出336.56万元、项目支出5万元。其中:社会保障和就业支出69.74万元,占支出总额的20.4%、医疗卫生与计划生育支出9.79万元,占支出总额的2.9%、资源勘探信息等支出235.86万元,占支出总额的69.1%、国土有资产监管支出11.02万元,占支出总额的3.2%、住房保障支出26.16万元,占支出总额的7.7%。   

四、财政拨款收入支出决算总表的说明

(一)2018年,财政拨款收入总计345.33万元。   

1.一般公共预算财政拨款340.33万元,系单位当年从财政取得的资金。较2017年决算增加82.28万元,增长31.9%。   

2.年初财政拨款结转和结余5万元,包括单位财政拨款,主要是以前年度拨款支出未完成,结转以后年度按有关规定继续使用的资金。。较2017年决算增加3.67万元,增长275.9%。   

(二)2018 年财政拨款支出总计为345.33万元。   

1.社会保障和就业支出2018年度决算69.74万元,该科目年初未安排财政拨款预算,年中按规定相应调剂安排,包括:   

(1)未归口管理的行政单位离退休61.15万元。   

(2)机关事业单位养老保险缴费8.59万元。   

2.医疗卫生与计划生育支出2018年度决算9.79万元,与2017年度决算一致。   

3.资源勘探信息等支出2018年决算235.86万元,比2017年度决算增加18.4万元,增长8.5%。主要原因:下乡检查费用、安全月宣传费用、安全培训费用拨款增加。   

4.住房保障支出 2018 年度决算26.16万元,比2017年度决算减少0.97万元,下降3.6%。主要原因:住房公积金和提租补贴减少。   

5.年末财政拨款结转和结余3.77万元。较 2017 年决算减少1.23万元,下降24.6%。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2018 年穆棱市安全生产监督管理局一般公共预算财政拨款支出决算数为341.56万元,包括基本支出336.56万元、项目支出5万元。完成年初预算248.91万元的137.2%。   

社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,该科目年初未安排财政拨款预算,年中按规定相应调剂安排,2018 年支出69.74万元。   

(1)未归口管理的行政单位离退休:反映用未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出,2018 年支出61.15万元。   

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,2018 年支出8.59万元。   

2.医疗卫生与计划生育支出:2018 年支出9.79万元,完成年初预算97.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应调整。   

3.资源勘探信息等支出:2018年支出235.86,完成年初预算的109.2%,决算数大于预算数的主要原因是2018年资金增加,包括拨万元。   

4.住房保障支出:2018年支出26.16万元,完成年初预算97.8%。主要用于行政事业单位安排的住房改革支出,其中住房公积金13.47万元、提租补贴12.7万元。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

经汇总,2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数336.56万元,包括人员经费254.78万元,公用经费81.78万元。其中:   

1.工资福利支出240.18万元,占财政拨款基本支出决算总数的71.4%。主要包括基本工资111.96万元、 津贴补贴31.17万元、奖金14.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.15万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元、住房公积金13.47万元。   

2.商品和服务支出81.78万元,占财政拨款基本支出决算总数的24.3%。主要包括办公费18.61万元、 印刷费2.9万元、咨询费0.5万元、水费0.16万元、邮电费0.19万元、差旅费12.67万元、维修(护)费5.1万元、租赁费0.34万元、培训费2.15万元、公务接待费0.11万元、专用燃料费6.06万元、劳务费2.42万元、委托业务费4.74万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用14.85万元、税金及附加费用0.56万元、其他商品和服务支出7.57万元。   

3.对个人和家庭的补助14.6万元,占财政拨款基本支出决算总数的4.3%。主要包括退休费11.2万元、生活补助0.31万元、医疗费补助1.94万元、其他个人和家庭补助支出1.15万元。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度,财政拨款“三公经费”预算数2.96万元, 决算数2.96万元,完成预算的100%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,从严 控制“三公”经费支出,全年实际支出与预算数保持一致。   

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明   

1.因公出国(境)费:支出决算数0万元。   

2.公务用车购置及运行费:支出决算数2.85万元, 完成年初预算100%,占“三公”经费财政拨款支出合计数96.3%。经汇总 2018 年度公务用车保有量3辆。   

3.公务接待费:支出决算数0.11万元。完成年预初算100%,占“三公”经费财政拨款支出合计数3.7%。   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

我部门2018年无政府性基金预算支出。   

九、其他有关情况的说明

(一)关于机关运行经费支出的说明   

经汇总,2018 年机关运行经费支出81.78万元,比年初预算数增加4.67万元,增长6.1%。主要原因是:我局下乡检查、安全月宣传和安全培训费用增加。   

(二)关于政府采购支出的说明   

经汇总,2018年政府采购支出总额0万元。   

关于国有资产占用情况的说明   

经汇总,截至2018年12月31日共有车辆3辆,行政执法用车3辆。单位价值50万元以上通 用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

本单位2018年未安排绩效预算管理支出。   

 

                           第四部分

 

                           名

(一)收入科目。   

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。   

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完 成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当 年剩余的资金。   

(二)支出科目。   

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。   

2.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。   

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。   

(1)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。   

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。   

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款):反映行政事业单位医疗方面的支出。   

(1)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

5.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。   

(1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

(2)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   

(3)其他安全生产监管支出(项)反映其他用于安全生产监管方面的支出。   

6.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。   

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映按行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。   

(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

(2)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。   

(三)三公经费。纳入财政预决算管理的“三公经费”,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接接待)支出。   

2018年度安监局部门决算公开表.xls

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